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計算增值稅額和發(fā)票稅額的方法

計算稅額 轉(zhuǎn)載:www.f9105.cn 806人看過 2022-07-31 18:38:24
計算稅額

一般納稅人繳納增值稅時,首先應計算應納稅額,應納稅額為當月銷項稅額總額減去進項稅額再減去上期留抵稅額,其中銷項稅額等于專用發(fā)票加上普通發(fā)票的實際銷項稅額,在計算出應納稅額后,按照國家相關法律規(guī)定繳納即可。

一、一般納稅人如何計算增值稅數(shù)額

1.應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額

2.本月含稅銷售收入金額(開票企業(yè)金額)= 專普票實際銷售金額+專普票實際銷項稅額

3.當月銷項稅合計=“專用電子發(fā)票實際銷項稅額”+“普通發(fā)票實際銷項稅額”

4.最終應納稅額=當月銷項稅額總額-進項稅額-上期留存稅額

計算增值稅額和發(fā)票稅額的方法

如果金額小于0,那么就不用納稅,就變成了“這段時間的稅款留存”

如果要提前繳稅,需要認證幾張進項發(fā)票,留到下個月認證。

發(fā)票認證期限:開票日起180天

二、計算發(fā)票稅額的方法

1.專用發(fā)票易于理解,即價格與稅款分開,一目了然;

2.普通發(fā)票的面值已經(jīng)含稅了,只是沒有分開。也就是說,發(fā)票總金額已經(jīng)包含了銷項稅;例如:

①銷售人員收到收入11700,開增值稅專票的時候,就會將1700的稅金和10000的收入在稅票上顯示出來,分開進行計算

②如為一般增值稅發(fā)票,票面金額僅為11700,即含稅價格,您的銷售稅=11700/(1+17%)*0.17=1700

③11700/(1+17%)是當總額轉(zhuǎn)換為免稅額并乘以17% 的稅率時應繳增值稅的數(shù)額。

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